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一、哪些是属于建筑咨询相关的企业:
建筑咨询相关的企业主要是指 : 从事建筑规划咨询、工程设计、勘探设计、招标代理、工程造价咨询、工程安全监理、项目管理、等相关的企业。从事建筑咨询相关的企业普遍存在两个税务问题:进项票非常少,企业所得税同样缺票严重。因为由于行业的特殊性,建筑咨询相关的企业除了员工的开支和运营费用的开支,基本上很难或者说基本上没有进项发票,成本发票进行抵扣。导致了建筑咨询相关的企业综合税率很高,税负很重!
二、建筑咨询相关企业的税收筹划解决方法:
在高税负的情况下,很多的建筑咨询相关企业,为了减少税金的支出从而选择通过买卖发票的方式来进行避税,但是这样操作也许可以解决建筑咨询相关企业缺票的问题,但是实际隐藏的涉税风险以及后果是极为严重的。因为税务监管系统的不断完善与升级,通过买票来避税越来越行不通!那么建筑咨询相关企业有哪些合规的方式,不仅可以有效节税,并且能做到完全的合规合法呢?
三、小编建议通过享受各种针对建筑咨询相关企业产业扶持税收优惠政策的方式,来合规的进行税收筹划。
以小编平台对接的某产业园区为例。
当地园区针对建筑咨询相关的企业出台了非常优渥的政策
政策主要分为两部分:
一部分是针对建筑咨询企业有限公司一般纳税人高额的税收奖励返还政策,
一部分主要是在税优园区设立的建筑咨询个人独资企业可以申请核定征收政策
针对建筑咨询企业有限公司一般纳税人的具体政策为:
1、增值税税金产业扶持奖励兑现:70%-90%
2、企业所得税税金产业扶持奖励兑现:70%-90%
3、个人所得税税金产业扶持奖励兑现:70%-90%
4、分红税税金产业扶持奖励兑现:70%-90%
5、政策稳定,当月纳税,次月兑现到建筑咨询企业的对公账户。
针对建筑咨询类个人独资企业的较高的个人经营所得税可以核定征收。
1、核定征收后,当地税务对于个人独资的进项和成本没有要求,按照当地税务核定的税率缴税即可。
2、增值税、所得税、附加税全部合计仅需:2.66%
3、针对建筑咨询类个人独资企业的核定征收,可以有效合规的降低建筑咨询企业,利润虚高。所得税税负较重的问题!
总结:不合规的避税方式,切不可取,建筑咨询企业税收压力大,税收负担重,可以通过享受各种税优政策的方式合规解决。
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